DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA - NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el referido Departamento conformado por siete (7) negociados. En particular, se crea en el Gobierno de Puerto Rico, un organismo civil de orden público que se denomina "Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico". El Negociado está adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e indelegable del Secretario de Seguridad Pública. Este Negociado tiene entre sus deberes y obligaciones prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,771 1,740 1,693 1,661 1,776

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto Aprobado contempla los recursos para otorgar el aumento salarial a los Bomberos según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, considera recursos para el reclutamiento de 100 Bomberos.

Los fondos para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para la compra de; camiones de mantenimiento, mini pumps de extinción de incendios, camiones de cabina sencilla de extinción de incendios, camiones de rescate, digger 4x4 y grúa flatbed doble.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Estos fondos se utilizan según está dispuesta por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios, y para proteger vida y propiedades.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones están: "Cooperative Foresty Assisitance", "Child Safety and Child Booster Seats Incentive" y FEMA que propician fondos para el reclutamiento de bomberos y la compra de equipo como: radios, camiones y SCBA (equipo de respiración).

Los Otros Ingresos provienen de la aplicación de la Ley Núm. 52 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que mediante acuerdo Interagencial propicia fondos para promover oportunidades de trabajo.

Los Ingresos Propios provienen en su mayoria de cheques de reembolsos por reclamaciones hechas al seguro público de accidentes de vehículos y/o hurto de propiedad y/o de reclamaciones por daños de sistemas atmosféricos como lo fue el Huracán Maria. También, se reciben fondos del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 por las llamadas atendidas, que son distribuidas de acuerdo a la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Extinción y Control de Incendios 60,119 52,396 43,362 63,892
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 5,904 2,114 2,454 2,450
Educación y Prevención de Incendios 4,055 4,062 3,865 4,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 70,078 58,572 49,681 70,572
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Extinción y Control de Incendios 0 0 13,132 13,790
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 13,132 13,790
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Extinción y Control de Incendios 0 0 0 10,010
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 0 10,010
 
Total, Servicio Directo 70,078 58,572 62,813 94,372
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 344 318 302 298
Dirección y Administración General 1,140 1,992 4,720 1,692
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,484 2,310 5,022 1,990
 
Total, Servicio de Apoyo 1,484 2,310 5,022 1,990
 
Total, Programa 71,562 60,882 67,835 96,362
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 65,143 54,813 49,702 60,335
Asignaciones Especiales 918 1 0 0
Fondos Especiales Estatales 4,020 3,067 3,330 4,604
Fondos Federales 1,212 2,999 1,571 3,955
Ingresos Propios 0 2 0 3,313
Otros Ingresos 269 0 100 355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,562 60,882 54,703 72,562
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 13,132 13,790
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 13,132 13,790
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 10,010
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 10,010
Total, Origen de Recursos 71,562 60,882 67,835 96,362
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 61,018 54,054 45,061 53,596
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 488 705 1,041 1,594
Servicios Comprados 0 0 454 1,293
Gastos de Transportación 59 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 8 0 0 17
Asignaciones Englobadas 3,264 0 0 0
Compra de Equipo 11 14 0 3,707
Materiales y Suministros 295 40 0 128
Reserva Presupuestaria 0 0 3,146 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 65,143 54,813 49,702 60,335
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 13,132 13,790
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 13,132 13,790
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 10,010
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 10,010
 
Total de la RC del Fondo General 65,143 54,813 62,834 84,135
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 577 0 0 0
Servicios Comprados 341 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 918 1 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 918 1 0 0
 
Total del Fondo General 66,061 54,814 62,834 84,135
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 1,740 2,920 1,015 1,367
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,088 1,206 601 1,437
Servicios Comprados 319 249 894 2,144
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11 0 0 0
Gastos de Transportación 79 87 117 140
Servicios Profesionales 57 13 30 9
Otros Gastos Operacionales 109 91 148 1,713
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,249 0 0 0
Compra de Equipo 328 907 1,369 3,791
Materiales y Suministros 521 595 827 1,626
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,501 6,068 5,001 12,227
Total, Concepto 71,562 60,882 67,835 96,362

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Extinción y Control de Incendios

Descripción del Programa

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.

Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación a jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación a la ciudadanía en general. También, se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

Clientela

Ciudadanía en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Extinción y Control de Incendios 13,693 13,008 12,358

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 918 1 0 0
Fondos Especiales Estatales 4,020 3,067 3,330 4,604
Fondos Federales 1,212 2,999 1,571 3,955
Ingresos Propios 0 2 0 2,975
Otros Ingresos 0 0 0 355
Resolución Conjunta del Presupuesto General 53,969 46,327 38,461 52,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,119 52,396 43,362 63,892
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 13,132 13,790
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 13,132 13,790
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 10,010
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 10,010
Total, Origen de Recursos 60,119 52,396 56,494 87,692
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 51,584 48,781 37,981 46,631
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,153 1,618 1,642 3,031
Servicios Comprados 660 250 1,348 3,437
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11 0 0 0
Gastos de Transportación 138 87 117 140
Servicios Profesionales 57 13 30 9
Otros Gastos Operacionales 55 91 148 1,730
Asignaciones Englobadas 3,264 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,249 0 0 0
Compra de Equipo 174 921 1,269 7,160
Materiales y Suministros 774 635 827 1,754
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,119 52,396 43,362 63,892
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 13,132 13,790
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 13,132 13,790
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 10,010
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 10,010
Total, Concepto 60,119 52,396 56,494 87,692
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.

Clientela

Ciudadanía en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 0 338
Otros Ingresos 269 0 100 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,635 2,114 2,354 2,112
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,904 2,114 2,454 2,450
Total, Origen de Recursos 5,904 2,114 2,454 2,450
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,635 2,114 2,354 2,112
Otros Gastos Operacionales 62 0 0 0
Compra de Equipo 165 0 100 338
Materiales y Suministros 42 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,904 2,114 2,454 2,450
Total, Concepto 5,904 2,114 2,454 2,450
 

Educación y Prevención de Incendios

Descripción del Programa

Desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educa a la comunidad sobre los mismos.

Clientela

Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Charlas a envejecientes 841 883 927
Exhibiciones de equipo contra incendios 173 182 191
Exhibiciones generales 641 673 707
Otras actividades promocionales y educativas 535 562 590
Presentaciones en escuelas elementales 1,151 1,209 1,269

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,055 4,062 3,865 4,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,055 4,062 3,865 4,230
Total, Origen de Recursos 4,055 4,062 3,865 4,230
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,055 4,062 3,865 4,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,055 4,062 3,865 4,230
Total, Concepto 4,055 4,062 3,865 4,230
 

PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Descripción del Programa

Responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También, organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

Clientela

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de las agencias gubernamentales y privadas.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 344 318 302 298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 344 318 302 298
Total, Origen de Recursos 344 318 302 298
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 344 318 302 298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 344 318 302 298
Total, Concepto 344 318 302 298
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

Clientela

Personal civil y de rango de la Agencia

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,140 1,992 4,720 1,692
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,140 1,992 4,720 1,692
Total, Origen de Recursos 1,140 1,992 4,720 1,692
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,140 1,699 1,574 1,692
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 293 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 3,146 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,140 1,992 4,720 1,692
Total, Concepto 1,140 1,992 4,720 1,692